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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho12007
Data de emissão12/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 6.609,95
Valor LiquidadoR$ 6.609,95
Valor PagoR$ 6.609,95
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***773843**
HistóricoValor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços gráficos na confecção de cartaz, cartilhas, panfletos, envelope 20x28, envelope 22x32, envelope 26x36, envelope timbrados 11x23, envelope timbrado 18x22, boletim de produção ambulatorial individual, boletim de produção ambulatorial consolidado, folders e boletim de atendimento enfermeira, para atender as demandas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.
Dados do Credor
Nome do CredorCOLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ***454760001**
EndereçoAVENIDA DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 735, BOMBA, 64.601-382
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos.
AçãoMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS GRÁFICOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/01/2026 26 1 6.609,95
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000395 13/01/2026 6.609,95