| Número do Empenho | 12007 |
| Data de emissão | 12/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.609,95 |
| Valor Liquidado | R$ 6.609,95 |
| Valor Pago | R$ 6.609,95 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços gráficos na confecção de cartaz, cartilhas, panfletos, envelope 20x28, envelope 22x32, envelope 26x36, envelope timbrados 11x23, envelope timbrado 18x22, boletim de produção ambulatorial individual, boletim de produção ambulatorial consolidado, folders e boletim de atendimento enfermeira, para atender as demandas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***454760001** |
| Endereço | AVENIDA DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 735, BOMBA, 64.601-382 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |