| Número do Empenho | 8023 |
| Data de emissão | 08/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 360,00 |
| Valor Liquidado | R$ 360,00 |
| Valor Pago | R$ 360,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 12 e 13 de janeiro de 2024, concedidas ao Chefe de Gabinete, para custeio de viagem com destino a cidade Teresina, para participar de curso "Lei 14.133: um novo momento das contratações", para realizado no Manhatan River Center. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SEBASTIÃO DE SOUSA TELES |
| CPF/CNPJ | ***758053** |
| Endereço | AV FRANCISCO MOREIRA PINTO, 0, SÃO FRANCISCO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |